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老师,一般纳税人增值税申报表表二这个地方是什么意思?是已经在抵扣系统上面勾选并认证了,但是本期的进项发票还未在表二里申报过的意思?

84785030| 提问时间:2019 08/07 13:52
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
25辅导期认证了不能抵扣 剩下的是出口有退税单位不能抵扣的
2019 08/07 13:57
84785030
2019 08/07 14:06
我7期对方开给我们公司的进项票,我一部分抵扣并申报了,一部分入账了但是没抵扣也没申报,分录做在了待抵扣进项税额科目明细里,完整分录是 借库存商品 应交税费-待抵扣进项税额 贷应付账款 这样对吗
郭老师
2019 08/07 14:09
一部分认证了吗 没抵扣的那个
84785030
2019 08/07 14:15
就比如我7月收到10张进票,我全入账了,但是6张是在认证系统里抵扣掉并申报了的,4张是没抵扣也没申报的。 这四张进票按照这个分录这样做对不对? 等到我8月把这4张抵扣掉了,再在账上做分录: 借应交税费-进税 贷应交税费-待抵扣进项税额 冲平 可以这样吗
郭老师
2019 08/07 14:18
没抵扣没申报?那你认证没有 如果没认证记待认证科目,不需要申报 如果认证了就要记进项
84785030
2019 08/07 14:22
我金蝶系统里没有待认证科目,我自己新增了一个待抵扣进项税额,也一样吧?
84785030
2019 08/07 14:22
那我这样子做分录,是可以的是吗?
郭老师
2019 08/07 14:25
不一样的待抵扣用在辅导期和分期抵扣的
84785030
2019 08/07 17:00
那我需要把待抵扣科目改成待认证?
郭老师
2019 08/07 17:09
是的,没认证记待认证
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