问题已解决

购货发票已抵扣,跨月进项税转出要怎么做会计分录?

84784960| 提问时间:2019 08/07 15:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2019 08/07 15:15
84784960
2019 08/07 15:30
原材料为什么是增加呢
84784960
2019 08/07 15:31
之前收到购进票的时候记了原材料增加了,现在收到对方的销项负数发票原材料不是减少吗?
邹老师
2019 08/07 15:33
你好,是收到负数发票,而不是进项税额转出?
84784960
2019 08/07 15:38
是的
邹老师
2019 08/07 15:41
你好,那就做购进相反分录 借;应付账款等科目,贷;原材料, 应交税费-应交增值税(进项税额)
84784960
2019 08/07 15:48
月末要对成本结转吗?平时都是销售再结转的
邹老师
2019 08/07 15:54
你好,当月有实现收入吗?
84784960
2019 08/07 18:10
老师月末要冲减成本吗?
邹老师
2019 08/07 18:13
你好,收入冲销了就需要冲销成本 如果收入没有冲销,就不需要冲销成本的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~