问题已解决
老师你好,请问下19年2季度,企业所得税申报本应交税,但是申报的时候,系统弥补以前年前损益调整,本季度不交税。请问下,我的账应该怎么做呢,我先是计提本季度应交的企业所得税,然后怎么做呢?是在6月份做,还是7月份的账面做以前年度损益调整呢?
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速问速答你好,弥补亏损不需要做分录
弥补亏损之后不需要缴纳企业所得税,就不需要做计提所得税分录
2019 08/07 17:34
84784973
2019 08/07 17:38
弥补以前年度损益,是直到什么时候才交税呢?
邹老师
2019 08/07 17:40
你好,弥补完亏损,还有盈利的情况下就需要纳税
84784973
2019 08/08 10:12
邹老师,那我6月份已经计提了应交的企业所得税,而且报表也报了。现在账务要处理怎么处理?可以在7月份的账上红冲6月份的计提季度所得税的凭证,而不去改动6月份的账目吗?
邹老师
2019 08/08 10:17
你好,你可以在7月份把之前计提的所得税分录冲销