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我是加工厂,每月加工费20万,是一般纳税人这个账怎么做,谢谢,能把分录写一下吗

84785027| 提问时间:2019 08/08 11:31
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资
2019 08/08 11:32
84785027
2019 08/08 11:33
你好,成本那怎么做,只有人工工资,和对方来料
江老师
2019 08/08 11:36
这个就是已做了成本。就是人工的工资,至于来料,计入委托加工物资。发货时,冲减委托加工物资。
84785027
2019 08/08 11:44
老师,您好,能不能把前面的分录写一下,就是比如我这月开了20万的喇叭加工费,工资要先计提吗,来料时怎么做,最好金额也写一下,谢谢
江老师
2019 08/08 11:46
你这个是当月完工的吗? 你们平时先计提工资吗? 另外收到加工费,直接不根据来料收加工费,还是什么原则收加工费。如按件数收加工费,不是根据来料的金额费(件数)收加工费
84785027
2019 08/09 10:39
您好,您说发货时冲减委托,怎么做分录,谢谢
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