问题已解决

老师您好,我们是d级纳税人,领购发票是要预缴税款,预缴税款分录怎么做,预交时借应交税费―预交增值税贷银行存款,,接下来如何转入

84785001| 提问时间:2019 08/08 13:11
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凡凡老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师
你好,月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
2019 08/08 13:12
84785001
2019 08/08 13:16
再接下来就是借:应交税费―已交税金 贷:应交税费―未交增值税
84785001
2019 08/08 13:17
对吗老师
凡凡老师
2019 08/08 13:21
你好,是这样 的。如果对我的回答满意的话,麻烦给个五星好评。
84785001
2019 08/08 14:19
好的,老师还有最后一个问题,就是最后一步不是借:应交税费―已交税金 贷:应交税费―未交增值税,但我们的原始凭证还是银行扣款呀
84785001
2019 08/08 14:21
就比如这张单子
凡凡老师
2019 08/08 14:49
你好,你们银行扣款是第一笔就做了的,预交时借应交税费―预交增值税贷银行存款
84785001
2019 08/08 15:48
老师那接下来预交增值税月底如何转
凡凡老师
2019 08/08 16:43
你好,预交时 借应交税费―预交增值税 贷银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税 借:应交税费―已交税金 贷:应交税费―未交增值税 这个就是整个的预缴增值税做账及结转流程。
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