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请教一下,建筑业增值税专用发票的发票联抵扣在分公司如何做账

84785039| 提问时间:2019 08/09 09:13
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这个发票名称是总公司还是分公司的呢
2019 08/09 09:33
84785039
2019 08/09 09:34
总公司,但是发票联留在分公司做账
84785039
2019 08/09 09:35
抵扣联送回了总公司
朴老师
2019 08/09 09:44
是统一核算的吧?不然不能这么做
84785039
2019 08/09 09:54
嗯嗯,统一核算、分别缴纳的,那分公司这边需要做账吗?
朴老师
2019 08/09 10:02
分公司可以做可以不做,但是最好是 做一下,月底给总公司就行
84785039
2019 08/09 10:04
朴老师,做的话,请问发票联的抵扣款如何做账?
朴老师
2019 08/09 10:10
这个做成进项税就可以了
84785039
2019 08/09 10:10
好的,谢谢老师
朴老师
2019 08/09 10:11
满意请给五星好评,谢谢
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