问题已解决
你好,我想问一下,因为这个月抵扣了固定资产的发票, 所以原料发票抵扣的少, 所以导致领用原料不够, 可以暂估原料吗(发票已收到, 就是没有抵扣进去, 可以暂估, 下月冲红吗)
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速问速答你好 你发票都收到了 就不能暂估了 直接按发票来做
2019 08/09 09:31
84784994
2019 08/09 10:07
但我这个月没有抵扣, 因为抵了固定资产了, 进项够了, 所以没有抵,
meizi老师
2019 08/09 10:13
你好 你意思不认证不抵扣嘛 那你就做 借原材料 应交税费-待认证进项税贷银行存款或者应付账款 挂着就行 等你需要认证的时候做 借应交税费-应交进项税贷应交税费-待认证进项税
84784994
2019 08/09 10:53
好的谢谢老师,
meizi老师
2019 08/09 11:05
不客气 满意请给予评价