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老师,上月有留抵的进项税,那么这个月结转未交增值税时,分录里的“应交税费/应交增值税/进项税额”的数字是=17277.31(当月进项)+上月留抵1685.74,对吗?

84784995| 提问时间:2019 08/09 17:27
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
不是,是你当月的进项税额
2019 08/09 17:28
84784995
2019 08/09 17:30
老师,当月的销项19190.17,进项17277.31,转出未交增值税的分录怎么写
郭老师
2019 08/09 17:36
借销项19190.17 贷转出未交增值税 贷进项17277.31 借转出未交增值税贷未交增值税
84784995
2019 08/09 18:35
老师,未交增值税的金额是1912.86元,但因为上月有留抵税额1685.74元,下月实际缴纳227.12元。那么这个差额怎么做分录?
郭老师
2019 08/09 18:42
不需要体现,结转增值税交多少写多少 上月留抵上月已经做了,余额在转出未交增值税借方,这个月贷方减借方差额结转
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