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老师好!税控盘抵扣,在增值税纳税申报表中哪一栏填写?

84784996| 提问时间:2019 08/11 10:49
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019 08/11 10:51
84784996
2019 08/11 10:55
这两张表都要填写吗?
maize老师
2019 08/11 10:58
亲,你看我这个发上面表,附列资料不需要填写
84784996
2019 08/11 10:59
只填增值税纳税申报表中的16栏就可以了吗?
maize老师
2019 08/11 11:00
你没有减免表啊,这个应该有啊
84784996
2019 08/11 11:01
有一个减免表
maize老师
2019 08/11 11:02
这个也是需要填写哈,你看上面我发的
84784996
2019 08/11 11:04
比如我公司这个季度销售额不到30万,不缴纳增值税,那税控盘又怎么抵扣呢?是转到下个季度抵扣吗?需要做分录吗?
maize老师
2019 08/11 11:07
不抵扣,不做账,你填写1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
84784996
2019 08/11 11:28
比如税控盘200,技术维护280,本期发生额第3栏填480,第4栏填实际抵扣480,第5栏期末余额为0。但是这笔款480元,公司已经支付了,这样的话,实际上就没有抵扣了
maize老师
2019 08/11 11:41
不是啊,第4列不填写了,填写第5列
84784996
2019 08/11 11:52
那本期应抵减税余额是480元,这个季度因免征增值税,税务局是不是会转到下季度再抵扣呢?
maize老师
2019 08/11 11:56
可以啊,你后续几时需要交增值税几时抵减就可以
84784996
2019 08/11 12:14
如果这季度没有抵扣,下个季度我也不需要再填税控盘抵扣了吧?
maize老师
2019 08/11 14:00
几时需要抵扣再填写就可以
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