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老师请问税控盘服务费280元,从哪个表里填写哪一列,是不是能全额抵增值税

84784968| 提问时间:2019 08/11 19:35
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你是小规模还是一般纳税人,
2019 08/11 19:36
84784968
2019 08/11 19:37
一般纳税人
maize老师
2019 08/11 19:46
税控设备及服务费全额抵减申报表填报 备案 登记/认定/优惠/证明一栏中 选择增值税优惠备案,点进去 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
84784968
2019 08/11 19:51
谢谢老师,我明天再看下
maize老师
2019 08/11 21:44
好,你有问题明天再问哈,
84784968
2019 08/12 08:37
老师,这表四,的本期发生额和本期实际抵减额都是手填写的吗,都必须填写对吗,减免税申报明细表,的本期发生额和本期实际抵减税额也都是自己手写的吗?您帮看看这样对吗?
maize老师
2019 08/12 08:41
你现在是需要交增值税么,自己填写的
84784968
2019 08/12 08:46
需要交,主表应交2668.04我填应那税减征额280应补税的金额就变成2388.04了,但是老师那个期末余额还是280,您说我那个是不是光填本期实际抵减额280,就行了吧,本期发生额写0也能保存,那样,期末余额就是0了
84784968
2019 08/12 08:46
表四
maize老师
2019 08/12 08:50
那你这个不是560么,你第4列填写560
84784968
2019 08/12 08:52
可是我们本次实际发生的金额是280元,您说是不是因为上次的也没有抵扣的原因呢还是,我的本期发生额写0呢
84784968
2019 08/12 08:53
老师我问最后一个问题
maize老师
2019 08/12 08:58
你那个之前不是没有抵扣,你填写560就可以
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