问题已解决

老师,请问,公司购买菜,3月收到1月发票,7月付1月的菜款,怎么做分录

84785031| 提问时间:2019 08/12 10:34
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
先既然预付账款 发票来后计入管理费用-福利费
2019 08/12 10:36
84785031
2019 08/12 10:39
前面做的是应付账款-暂估
轶尘老师
2019 08/12 10:40
我看错了 你先收到的发票 那么计入应付账款 不需要暂估 发票金额是知道的
84785031
2019 08/12 10:42
没来发票时,入暂估,发票来了之后怎么的
轶尘老师
2019 08/12 10:42
冲减暂估 计入正确的金额
84785031
2019 08/12 10:46
借应付账款-诚信蔬菜 贷应付账款-暂估,是不是这样?
轶尘老师
2019 08/12 10:48
是的 你的处理正确
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