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老师好,上月有留抵税,这个月增值税抵扣了一部分,那么怎样做凭证呢?

84784984| 提问时间:2019 08/12 16:46
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
这个不用做凭证,直接将本期的销项税额进项税额,全部结转计入了”应交税费——未交增值税”这个科目,就可以了,余额自动计算,就是自动抵减了留抵的增值税。
2019 08/12 16:47
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