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老师你好,交社保分录如何做加计提?

84785010| 提问时间:2019 08/13 15:00
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2019 08/13 15:01
84785010
2019 08/13 15:04
我们全部是公司交 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 计提 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 对吗?全部是单位领导交,其他人不交,而且不扣他们个人部分
bamboo老师
2019 08/13 15:05
那这样写分录正确的
84785010
2019 08/13 15:06
好的,谢谢老师
bamboo老师
2019 08/13 15:09
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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