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购买方已抵扣的专票冲红后,增值税申报表附列资料二怎么填

84784991| 提问时间:2019 08/13 15:22
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,按正数进项减去负数进项之后的金额,税额填写就是了
2019 08/13 15:22
84784991
2019 08/13 15:28
负数进项是-280000 正数进项是254311.93 现在税额是534311.93吗 具体往哪行填呢
邹老师
2019 08/13 15:35
你好,计算附表二的本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次 根据你提供的数据,进项税额=254311.93—280000 ,而不是 534311.93
84784991
2019 08/13 15:37
但是提示不可以填负数
邹老师
2019 08/13 15:46
你好,那你单位实际情况就是负数啊
84784991
2019 08/13 15:48
对,那申报表不能保存怎么办
邹老师
2019 08/13 15:52
你好,负数进项税额大于正数进项税额的情况下,个人建议去税局咨询这种情况该如何填写申报了
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