问题已解决

老师,你好!我请问一下:我们这个在8月6号交了公司的税控盘服务费280元,我们是一般纳税人人,那我现在申报7月份的报表,在填列附表四的时候是不是该填列在税额“一、抵减情况”的本期发生额的第一行填写280呢,然后等下期抵减,你看我填写对吗?还是等到申报8月属期的时候再填,然后在8月属期当期就抵掉呢?

84785001| 提问时间:2019 08/14 09:39
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答疑陈园老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
这是7月的申报,8月交的钱,在申报8月增值税的时候填写。抵8月的增值税税额。
2019 08/14 09:41
84785001
2019 08/14 09:43
老师,你意思是说我现在不用填,等到申报8月属期的时候填列本期发生额和本期实际抵减税额两栏一起填写对吗?
答疑陈园老师
2019 08/14 10:01
是的。就是这个意思。
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