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老师,我接这个影楼的内账,8月1号接住的,之前兼职和提成工资我怎么下账,还有这个月10发的7月份工资,需要计提吗?怎么下账

84785021| 提问时间:2019 08/14 09:55
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你内账的话看你 可以不计提 直接发放做账也行,如果是税务帐的话是必须要计提的。借管理费用-劳务费贷银行存款 提成和工资做借管理费用-工资贷应付职工薪酬 支付借应付职工薪酬贷银行存款等
2019 08/14 09:56
84785021
2019 08/14 09:59
内账,前期也要分销售费用和管理费用吧
84785021
2019 08/14 10:01
不计提的话,可以直接记销售费用-工资,贷库存现金,就行了?
meizi老师
2019 08/14 10:10
你好 是的 需要分的; 嗯是的
84785021
2019 08/14 10:12
不好意思,我多问一点,因为我也是个会计小白,她前期试营业销售的业务和兼职工资,计入管理费用,还是销售费用
meizi老师
2019 08/14 10:22
你好 筹建期的话 你可以直接计入管理费用-开办费 如果已经取得了第一笔营业收入了 就要销售费用里面去
84785021
2019 08/14 10:36
因为她的账很不正规,把好几个月的兼职,提成工资统计到一张票,所以不知道怎么下了,里面包含的有第一笔销售之前的工资,还有以后的,可不可以把兼职工资计入管理费用开办费,提成和工资计入销售费用
meizi老师
2019 08/14 10:40
你好 兼职工资你们取得了收入 为了销售而发生的兼职要计入销售费用了 不能再计入开办费的
84785021
2019 08/14 10:41
谢谢老师
meizi老师
2019 08/14 11:03
不客气 满意请给予评价
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