问题已解决
老师,这两个是一家的可以合并到一个科目里吧?分录怎么写呢?
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速问速答借应付账款贷其他应付款
2019 08/14 14:07
84785024
2019 08/14 14:09
数字是多少呢
84785024
2019 08/14 14:10
这两个莫肯的怎么合并呢
84785024
2019 08/14 14:11
麻烦老师把数字和借贷一起写上
郭老师
2019 08/14 14:16
7949.97
借其他应付款6200贷应付账款6200
84785024
2019 08/14 14:20
应收借方和应付贷方可以对冲,其他应收借方和其他应付贷方可以相互冲吧?
84785024
2019 08/14 14:21
那预付和预收各和哪个科目合并呢
郭老师
2019 08/14 14:26
只要是一个客户,往来科目可以对冲
预收和应收,预付和应付
84785024
2019 08/14 14:30
预收贷方和应收借方可以对冲,预付借方和应付贷方对冲,是吧?
郭老师
2019 08/14 14:31
是的,可以对冲,
84785024
2019 08/14 14:31
同一方就是合并对吧?
郭老师
2019 08/14 14:34
可以合并,这样期初一个科目没有余额了
84785024
2019 08/14 14:35
谢谢
郭老师
2019 08/14 14:53
不用客气的,