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销售返利,我们是购买的一方,收到对方开俱的红字专用发票,请问该怎么做账?

84785021| 提问时间:2019 08/14 20:15
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君君老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!做成与正常发票相反的分录即可。借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出)
2019 08/14 20:20
84785021
2019 08/14 20:27
老师,有人告诉我,借银行存款 应交税费∽应交增(进项税转出) 贷:其他业务收入(库存商品)这种的对么
君君老师
2019 08/14 20:36
您好!这是不对的。收到红字发票,是冲减库存商品,跟其他业务收入没关系的。
84785021
2019 08/14 20:37
可是是销售返利。不算收入么?
君君老师
2019 08/14 21:12
你好!两种理解都是可以的。确认收入和冲减成本,其结果都是一样的。看习惯用哪种处理方式。
84785021
2019 08/14 21:16
老师,按着你的做法,怎么冲减成本?
君君老师
2019 08/15 19:43
你好!贷记主营业务成本就是冲减了成本了。
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