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老师 中途建账,以前从未建账,固定资产怎么计入啊?以及折旧?
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速问速答你好 补做账 把固定资产的发票拿来做附件 借固定资产贷银行存款或者应付账款 补折旧 借管理费用等贷累计折旧 如果跨年的固定资产 要走以前年度损益调整来补折旧的
2019 08/15 14:16
84785001
2019 08/15 14:24
以前都没得账的,现在是以固定资产的金额作为期初数据,这个期初数据 我怎样建啊??
meizi老师
2019 08/15 14:31
你好 最好是找评估机构给你们评估入账 或者按购买的时候价值 折旧 按实际价值来入账
84785001
2019 08/15 14:36
老师是不是 购买价值-以折旧月份金额,剩余价值来作为为期初数据
meizi老师
2019 08/15 14:40
嗯 是的 就是这样意思 你如果有减值的话 还要把减值准备的金额减去
84785001
2019 08/15 15:40
购买价值-以折旧月份金额,剩余价值来作为为期初数据,那后面的折旧 是按照新的月份1开始 ,还是接着以折旧月份,继续计提走?
meizi老师
2019 08/15 15:45
你好 继续计提折旧才行的 你只是建账 继续折旧就行