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因为税率错误,购买方开具红字增值税专用发票信息表,还没收到销售方的红字发票,接下来如果收到红字发票应该进行怎么样的会计处理?
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速问速答您好
做一份跟收到错误税率蓝字发票相同的红字分录
2019 08/15 15:36
84785000
2019 08/15 16:05
老师,我这边开了红字增值税专用发票信息表,我需要做什么会计处理吗
bamboo老师
2019 08/15 16:09
下个月申报的时候要做进项税额转出申报 收到红字发票的时候再做红字分录
84785000
2019 08/15 16:22
红字发票认证以后,申报表表二 20列填发票信息表的注明的进项税额吗?那多出的进项税额转出申报填哪一列
bamboo老师
2019 08/15 16:24
红字发票不需要认证 填附表二20列填发票信息表的注明的进项税额
多出的进项税额转出?不太明白您 的意思
84785000
2019 08/15 16:30
没表达清楚,下个月这个进项税额转出,表二我该怎么填
bamboo老师
2019 08/15 16:33
表二根据您开具的红字发票信息表上的税款填写
84785000
2019 08/15 16:42
比如说,原税率16%,已经抵扣了,开红字以后13%,税额比以前减少,这个表二除了20行的《红字专用发票信息表注明的进项税额》项目需要填写,还有那些项目需要填写?
bamboo老师
2019 08/15 16:43
表二除了20行的《红字专用发票信息表注明的进项税额》项目需要填写 其他不要填写
84785000
2019 08/15 16:44
好的,明白了,谢谢老师耐心解答
bamboo老师
2019 08/15 16:44
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快