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我是记账公司的 购进的发票中有一张是销项负数,金额8000税额1040 之前做了暂估红冲 借:原材料 -8000 贷:应付账款 -8000 后来这张购进票送过来 做了这样的分录 借:应交税费-应交增值税-待抵减 1040 贷:应交税费-应交增值税-进转出 1040

84785039| 提问时间:2019 08/15 17:50
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、借:原材料 -8000 贷:应付账款 -9040 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 1040
2019 08/15 17:59
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