问题已解决
我是记账公司的 购进的发票中有一张是销项负数,金额8000税额1040 之前做了暂估红冲 借:原材料 -8000 贷:应付账款 -8000 后来这张购进票送过来 做了这样的分录 借:应交税费-应交增值税-待抵减 1040 贷:应交税费-应交增值税-进转出 1040
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答一、借:原材料 -8000
贷:应付账款 -9040
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 1040
2019 08/15 17:59