问题已解决
建筑业**项目,向甲方开了票,款未收到,项目经理垫付材料款,打到对公账户,对公账户打到材料商A对公账户,工程款回来后将材料款退给项目经理,分录怎么做?
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开票
借:应收账款
贷:工程结算
应交税费-销
收项目经理款
借:银行存款
贷:其他应付款
采购材料
借:工程施工-合同成本
贷:银行存款
支付款项 给项目经理
借:其他应付款
贷:银行存款
2019 08/16 09:01
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784993 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 08/16 09:04
开票时不是贷工程收入?
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/16 09:16
不是的。是工程结算。是按完工进度确认收入和成本,而不是开票。