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建筑业**项目,向甲方开了票,款未收到,项目经理垫付材料款,打到对公账户,对公账户打到材料商A对公账户,工程款回来后将材料款退给项目经理,分录怎么做?

84784993| 提问时间:2019 08/16 07:49
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
开票 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-销 收项目经理款 借:银行存款 贷:其他应付款 采购材料 借:工程施工-合同成本 贷:银行存款 支付款项 给项目经理 借:其他应付款 贷:银行存款
2019 08/16 09:01
84784993
2019 08/16 09:04
开票时不是贷工程收入?
陈诗晗老师
2019 08/16 09:16
不是的。是工程结算。是按完工进度确认收入和成本,而不是开票。
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