问题已解决

冲上月暂估费用怎么做分录

84784951| 提问时间:2019 08/16 14:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你上月怎么做分录的 本月就暂估分录 红字做就冲了就行
2019 08/16 14:45
84784951
2019 08/16 14:49
我是红字冲了可在结转费用时管理费用就成负数了然后结转之后数对不上了,请问是哪里出了问题呢
84784951
2019 08/16 14:56
上月做的是暂估费用 借管理费用200000 贷其他应收款200000 这个月是直接红字冲的 然后在结转时管理费用成负数了那我应该怎么样做结转费用的分录呢
meizi老师
2019 08/16 15:08
你好 你要做 借管理费用-200000 贷其他应收款-200000 如果你本期的管理费用小于20万 肯定会负数的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~