问题已解决
老师,我公司是属于现代服务行业适合增值税加计抵减政策,请问加计抵减怎么账务处理,麻烦老师把计提时和抵减时的会计分录分别讲述一下,谢谢
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速问速答实际抵减时,
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
你是计提什么
2019 08/16 15:58
84785044
2019 08/16 16:13
7月份补计提4.-7月份增值税加计税额呢
辜老师
2019 08/16 16:14
如果没有实际抵减要缴纳的增值税,是不用账务处理的
84785044
2019 08/16 16:20
实际抵减了1万多,是需要在增值税下设进项加计抵减这个科目吗
辜老师
2019 08/16 16:26
不需要的,实际抵减了,借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益
然后按照抵减后的应交税费——未交增值税缴纳增值税就可以