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老师 请教一下赊销怎么做账务处理?就是我们货出去了钱年底才能收到

84784979| 提问时间:2019 08/17 13:57
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
赊销需要做的分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样年底收到款再冲销应收账款 借:银行存款(或库存现金) 贷:应收账款
2019 08/17 13:58
84784979
2019 08/17 14:03
老师 我都不知道这些库存商品的成本,我是兼职的,没有出入库单只有发票,这种情况怎么确定成本?
江老师
2019 08/17 14:05
这个按发票入 库存商品的账,按单位成本*数量结转销售成本
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