问题已解决
老师 请教一下赊销怎么做账务处理?就是我们货出去了钱年底才能收到
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速问速答赊销需要做的分录是:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
这样年底收到款再冲销应收账款
借:银行存款(或库存现金)
贷:应收账款
2019 08/17 13:58
84784979
2019 08/17 14:03
老师 我都不知道这些库存商品的成本,我是兼职的,没有出入库单只有发票,这种情况怎么确定成本?
江老师
2019 08/17 14:05
这个按发票入 库存商品的账,按单位成本*数量结转销售成本