问题已解决

预提费用 借:管理费 贷:现金 下月取的发票冲减我应该怎么做分录?

84785021| 提问时间:2019 08/17 14:20
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
下个月取得发票,如果金额一致,放在凭证后面就可以了
2019 08/17 14:21
84785021
2019 08/17 14:27
不一致呢,想问下我计提分录是不是错了?贷方应该挂其他应付?
84785021
2019 08/17 14:27
我可以红冲上月的,然后录入本月的费用单嘛?
辜老师
2019 08/17 14:55
是的,计提贷方应该是应付账款,可以红冲计提的,然后按发票入账
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