问题已解决
预提费用 借:管理费 贷:现金 下月取的发票冲减我应该怎么做分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答下个月取得发票,如果金额一致,放在凭证后面就可以了
2019 08/17 14:21
84785021
2019 08/17 14:27
不一致呢,想问下我计提分录是不是错了?贷方应该挂其他应付?
84785021
2019 08/17 14:27
我可以红冲上月的,然后录入本月的费用单嘛?
辜老师
2019 08/17 14:55
是的,计提贷方应该是应付账款,可以红冲计提的,然后按发票入账