问题已解决

生产过程中,会损耗原材料,公司给定一个损耗值,损耗过多原材料减少会扣钱,损耗少于这个损耗值有多的原材料折价成奖金给员工,损耗多扣钱时:借:生产成本-直接材料,贷其他应收款-员工罚款,损耗少原材料有剩奖励员工时,借:应付职工薪酬,贷:生产成本-直接材料,这样有问题吗?

84784965| 提问时间:2019 08/18 09:32
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
有,扣钱应该借:其他应收 贷:成本 奖借:成本 贷:应付职工薪酬
2019 08/18 09:39
84784965
2019 08/18 09:49
哦,写反了,还有个问题,就是到月底了,原材料在员工那里(也可能是损耗了也可能是流转待用),交不回来的料本来应该当损耗扣员工工资,但是本月暂不扣款,把数滚到下个月再算(下个月可能会回料,回不了料就扣款),这个账上怎么处理
小云老师
2019 08/18 10:21
下月不扣就反分录冲销
84784965
2019 08/18 10:41
计提的应发工资是不是要减掉迟到扣款的
小云老师
2019 08/18 10:41
是的,要减扣款。
84784965
2019 08/18 13:31
老师,我上面说员工损耗扣款,借:其他应收款,贷:生产成本,结转时是按系统里的成本结转,但是实际扣款是按扣款当天这个材料的市场价来扣,会比系统成本价格高,那么账是对不上的,该怎么办呢
小云老师
2019 08/18 13:32
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