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老师,请问,我公司收到对方打款过来的款,但是未开票给对方,下个月在开票,需要怎么样做分录?

84785011| 提问时间:2019 08/19 16:06
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
借:银行存款 贷:预收账款
2019 08/19 16:06
84785011
2019 08/19 16:19
老师,下个月开票出去怎么样做啊?
轶尘老师
2019 08/19 16:20
借:预收账款 贷:营业收入 应交税金-应交增值税
84785011
2019 08/19 16:25
老师,当月付款给对方公司,当月收到进项票,怎么样做分录啊?
轶尘老师
2019 08/19 16:27
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款
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