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老师,差额征收的会计分录怎么做,例如开票金额16万,工资15万,实际收入1万,增值税2000,怎么做分录能够反应差额征收的呢

84784971| 提问时间:2019 08/20 16:42
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税——销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金——应交增值税——销项税额抵减 贷:银行存款
2019 08/20 17:06
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