问题已解决
公司5月份进货5万元,发票7月才给开,货款是7月打的,请问怎么分录?
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速问速答5月份做暂估分录
借:库存商品
贷: 应付账款--暂估应付款
7月份打款
借:预付账款 贷:银行存款
7月份取得发票
先红冲暂估分录
借:库存商品 负数
贷:应付账款--暂估应付款 负数
然后再根据发票金额重新做账
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
2019 08/21 08:50
84784991
2019 08/21 09:28
5月份暂估入库附什么凭证?没有进
84784991
2019 08/21 09:28
沒有进货单
张艳老师
2019 08/21 09:30
凭入库单作为暂估入账的凭证附件
84784991
2019 08/21 09:31
没有对方的出库单,附自己公司的入库单行吗?
张艳老师
2019 08/21 10:36
是的,就是要附自己公司的入库单作为凭证附件。