问题已解决

请问公司跟客户签了一笔订单,月底把合同签订了,并把专票开了寄给客户,因为订单量大需要采购发货(库存不够),于次月(次月初会收到一半的订单货款)开始采购原材料送工厂加工后收回公司,下月打包发货给顾客。问:做月底账时要不要确认收入,如果确认收入就要结转成本,但实际没发货不知道成本多少,如果按照暂估结转,并没有暂估入账(缺少实际单据);如果不确认收入做应收销项,收货款时做预收款,等实际发货时账上再确认收入,结转相应成本。不知道如何实际操作比较好。

84784966| 提问时间:2019 08/21 09:52
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
开了发票就要做成收入了,借应收贷主营业务收入贷销项这样,没开发票的话就可以先不做,收到钱可以先做预收不交税
2019 08/21 09:57
84784966
2019 08/21 09:59
做收入如何结转成本呢
朴老师
2019 08/21 10:12
借主营业务成本贷库存
84784966
2019 08/21 10:16
是不是先暂估入库,再结转成本,次月冲回,重新根据采购发票做入库
朴老师
2019 08/21 10:37
是的,暂估的就是这样
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~