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老师请问一下,我3月开了一张发票,现在红冲后重开了一张正数发票。请问我这个入账呢。3月的票我怎么处理呢。红冲票怎么处理呢,重开的正数发票怎么处理呢

84784948| 提问时间:2019 08/21 11:34
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凡凡老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师
你好,这个是不用做账的,只用将红冲的和正数发票留存备查就可以了
2019 08/21 11:48
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