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老师,请问,之前客户转了19万给我们,现在我们开票出去是23万,这样要怎么样做分录呢?
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速问速答借预收23贷主营业务收入,应交税费
预收借方余额表手应收未收到的
2019 08/21 15:04
84785011
2019 08/21 15:10
老师,之前那个会计做了一笔账的,借:银行19万,贷预收19万,现在是把票开出去23万,不是要冲那19万,借预收19万,借:4.6万,贷:主营业务收入,应交税费吗?
郭老师
2019 08/21 15:17
借方都做预收就可以,预收借方余额表示应收未收的,
84785011
2019 08/21 15:18
老师,那我这样做的分录对吗?
郭老师
2019 08/21 15:18
借你没有写科目,怎么是4.6
84785011
2019 08/21 15:19
数字写错了,是4万的,借:应收账款4万
郭老师
2019 08/21 15:22
你好,也可以这么做的
84785011
2019 08/21 15:42
老师,应收跟预收2个都是表示一样的意思吗?
郭老师
2019 08/21 15:44
应收借方余额和预收借方余额是一样的