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老师这道题2015年末所得税的会计处理这弄不明白。对于2015年末: 账面价值=2000-2000/5*2-510=690 计税基础=2000-2000/10*2=1600 形成可抵扣暂时性差异,递延所得税资产=(1600-690)*0.25=227.5 这样理解是对的吗?为啥答案递延所得税资产=710*0.25,我错在哪里了,老师帮指正下。

84785039| 提问时间:2019 08/22 23:26
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
这里的710是抵消了之前的200 在上一年是账面和积水差额200 这里是910-200
2019 08/23 00:23
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