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小规模差额征税怎么做分录

84784959| 提问时间:2019 08/23 09:57
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税 借:主营业务成本 应交税金-增值税 贷:银行存款
2019 08/23 09:58
月月老师
2019 08/23 09:58
你好,主营业务成本是销项税额抵减。
月月老师
2019 08/23 09:59
你好,主营业务成本的增值税是销项税额抵减。
84784959
2019 08/23 10:00
84784959
2019 08/23 10:00
可以帮我做一个示范的分录吗?
月月老师
2019 08/23 10:03
你好 借:银行存款 52060.7 贷:主营业务收入 49581.62 应交税金-增值税 2479.08 借:主营业务成本 47102.53 应交税金-增值税(销项税额抵减)2355.13 贷:应付职工薪酬 49457.66
84784959
2019 08/23 10:03
5个点的差额征税
84784959
2019 08/23 10:08
主营业务收入不应该是发票的金额吗?
月月老师
2019 08/23 10:10
你好,有税额抵减,不能这样算。
84784959
2019 08/23 10:13
那报企业所得税的时候,收入就按照49581.62这样报吗?
84784959
2019 08/23 10:27
???
月月老师
2019 08/23 10:31
你好,是的,所得税按照49581报。
84784959
2019 08/23 10:32
好的,感谢感谢
月月老师
2019 08/23 10:33
不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
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