问题已解决

邹老师,你好!我们是商业销售公司,一般釆购和销售都是不开票的按不含税价,如果釆购产品开票的话要付税点款,客户要我们开票的话就收客户税点款。老师,釆购和销售的税点款用什么科目做账(内账不涉及税)?老板想知道一年下来,收和付的税点款各是多少?我们是新公司,本月才开始开票。麻烦老师给我写下会计分录。多谢!

84784954| 提问时间:2019 08/23 11:18
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,采购的税点可以通过税金及附加——发票税点核算,借;税金及附加——发票税点,贷;银行存款 销售收取的税点可以通过其他业务收入——发票税点核算,借;银行存款,贷;其他业务收入——发票税点
2019 08/23 13:45
84784954
2019 08/23 14:18
邹老师,分录是这样吗? 1、采购商品: 借:库存商品 1200 贷:应付账款 1200 借:应付账款 1200 税金及附加-发票税点 96 贷:银行存款 1296 2、销售商品: 借:银行存款 2073.60 贷:应收账款 1920 其他业务收入--发票税点 153.60 借:应收账款 1920 贷:主营业务收入 1920 借:主营业务成本 1200 贷:库存商品 1200
邹老师
2019 08/23 14:18
你好,可以这样处理的
84784954
2019 08/23 14:29
邹老师,税金及附加-发票税点和我们开票给客户,公户要交的税金怎么区分,公户交税金分录又是怎样的?含税开票金额是1920元,另8个点税金153.60元是私户收取的。老师,我想问下,我们给客户开票是不含税金额加8个点税金,那我们给客户开增值税发票上的总金额应该是1920元,还是1920+153.60元?收取客户8个点税金要转公司私户吗?谢谢!
邹老师
2019 08/23 14:32
你好,收取的税点通过其他业务收入核算,支付的税点通过税金及附加核算,这样就区分开了 公户交税金,你这个是指正常业务缴纳的税款? 发票按不含税金额+收取的税点开具 ,税点是打到私人账户
84784954
2019 08/23 14:37
是的,月初税账那边申报报表缴纳的时候就会有一笔税金,这笔税金又怎么写分录?我们8月份才开一份发票,应该9月份公户流水就有缴纳的税金,老师,这税金要计提吗?
邹老师
2019 08/23 14:42
你好,借税金及附加——增值税,附加税等,贷;银行存款 内账是不需要做计提税金分录的
84784954
2019 08/23 15:12
邹老师,你好!很感谢你的完美解答,我还可以问一个问题:代快递公司收取客户运费,是用其他应收款-运费还是其他应付款-运费,这两个科目只用一个可以了吗?比如 1、当月已发货,未收款 借:应收账款 贷:主营业务收入 其他应收款-代收运费(客户承担) 2、月底支付快递公司运费 借:销售费用-运费(公司承担) 其他应收款-代收运费 贷:银行存款 3、下月收到客户货款: 借:银行存款 贷;应收账款 邹老师,还有一种就是先收款后发货: 借:银行存款 贷:应收账款 其他应付款-代收运费 支付快递公司运费: 借:销售费用-运费(公司承担) 其他应付款-代收运费(客户承担) 贷:银行存款 邹老师,代收运费先收后付或先付后收两种情况都有,其他应收款和其他应付款我用哪个科目比较合适?支付快递公司的快递费我们是当月计提,次月支付的。希望能再次得到老师的指导。谢谢!
邹老师
2019 08/23 15:17
你好 1,先收后付通过其他应付款科目核算 2,先付后收通过其他应收款核算
84784954
2019 08/23 15:19
老师,代收运费不能统一一个会计科目是吧,邹老师,那我上面的会计分录是没有问题的对吧?
邹老师
2019 08/23 15:21
你好,是的,需要根据情况确定有什么科目的 1,先收后付通过其他应付款科目核算 2,先付后收通过其他应收款核算 上面的分录是正确的
84784954
2019 08/23 15:30
感谢邹老师的指导,思路清晰明了,非常感谢你!
邹老师
2019 08/23 15:35
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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