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公司办公室和仓库装修费,7月份预付一笔费用没有发票,8月份支付剩余装修费,收到一部分发票,剩余发票9月份开出,我改怎么做账怎么摊销呢

84784997| 提问时间:2019 08/27 09:16
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 装修费的话 你计入 借长期待摊费用核算 发生了都计入这个科目 完工的次月开始分摊就行
2019 08/27 09:17
84784997
2019 08/27 09:29
但是发票是分月开的
meizi老师
2019 08/27 09:30
你好 我知道 到时你收到了发票对应的做附凭证后面 比如你7月先做 借预付账款贷银行存款 8月收到发票 你做 借长期待摊费用贷预付账款这样来做 完毕装修后 分摊就行
84784997
2019 08/27 09:38
8月份完工的,8月份收到一部分发票,9月份收到剩余发票,那到9月份一起摊销吗
meizi老师
2019 08/27 09:39
你好 嗯 是的 你8月完工了 你9月开始分摊了 把所有装修费要在8月全部计入长期待摊费用里面去 收到后续的发票到时附凭证后面就行
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