问题已解决
老师,我们支付工程材料款,材料都已用到工地,收到发票50万,只支付30万,已认证,我做借:在建工程 应交税费 贷:银行存款30万 应付账款20万对吗
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速问速答你好,你这个会计分录是正确的贷预收好一些
2019 08/27 10:51
84784975
2019 08/27 10:52
为啥是预收呢,明明是我该付别人啊
小洪老师
2019 08/27 10:55
是你支付的呀,我以为是你收到的这个借方做应付
84784975
2019 08/27 11:31
我现在得意思是20万还得挂起,没钱付,就是贷方吧
小洪老师
2019 08/27 11:35
你好是的你上面那个分录是正确的
小洪老师
2019 08/27 11:35
但是我建议你分开做,因为资产负债表需要这个应付账款凭证