问题已解决
这个月才开发票才有销项,以前的进项都留着,现在需要抵扣是直接去平台勾选吗?销项不够抵进项,其它进项先留着吗?账务处理怎么做?
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速问速答您好,现在可以去平台勾选。
不足抵扣的,可以留底,以后抵扣。
正常做销项和进项,然后将三级科目结转到“应交税费——应交增值税(未交增值税)”。最后结转到“应交税费——未交增值税”
2019 08/29 13:32
84784992
2019 08/29 14:21
比如我这个月销项37000,以前留底进项40000,现在抵扣36888,怎么入账呢?
宸宸老师
2019 08/29 14:24
您好,不是说您想抵扣多少就怎么做账,您这个月的进项税额是多少
84784992
2019 08/29 14:47
这个月进项3.7万多,待认证1.4万,本月销项3.8万
84784992
2019 08/29 14:49
还有我接手之前没有销项,她们也把进项抵扣申报了,直接做进项税额
宸宸老师
2019 08/29 15:12
您好,可以申报的,形成留底
之前的留底的最后一笔分录是
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)40000
贷: 应交税费——应交增值税(进项税额) 4000
借:应交税费——未交增值税 4000
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 40000
麻烦再回复一下,写不下了
84784992
2019 08/29 15:19
感谢老师,继续
宸宸老师
2019 08/29 15:24
这个月的进项和销项我就不写了。待抵扣的您可以先不抵扣不做账的。【因为您进项税额已经足够了】
借:应交税费——应交增值税(销税额) 38000
贷: 应交税费——应交增值税(进项税额)37000
应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1000
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 1000
贷:应交税费——未交增值税 1000
然后跟上个月的 一起,可见应交税费——未交增值税 为借方余额3000,所以还是不用交税。继续留底
84784992
2019 08/29 17:08
老师,有没有适合的课程推荐一下
宸宸老师
2019 08/29 18:16
您好,我这边不太清楚哦。抱歉