问题已解决

请问老师,我4月份的工资做的分录是, 计提4月份工资:借:管理费用 260619.05 计提4月份工资:贷:应付职工薪酬 260649.05 发放4月份工资:借:应付职工薪酬 260649.05 扣职工社保:借:其他应付款_社保_个人部分 4020.08 扣个税:贷:应交税费_个人所得税 139.71 实际交的个税是:79.25元,工资表多扣了员工60.46元,该怎么处理。谢谢!

84784969| 提问时间:2019 08/29 15:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费139.71-79.25 贷应付职工薪酬 发给职工借应付职工薪酬贷银存
2019 08/29 15:43
84784969
2019 08/29 15:53
我也这样做了,如果这样做的话,最后的应付职工薪酬是260558.59,而管理费用依然是260619.05 那管理费用跟应付职工薪酬就不等,怎么处理
郭老师
2019 08/29 15:57
不对,你这个理解不对吧,你这是相当于工资多扣了个税, 你发下去给职工一样也是管理费用
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