问题已解决

你好老师,我司是新开业酒店,进项税额较大,认证后一直留低,因财务人员不懂加计低减,所以一直享受过这个政策,请问,9月可以把之前的销项税额加计递减吗?该怎么做呢?本月还有进项认证留低。

84785005| 提问时间:2019 08/30 06:35
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,可以一次性合并加减抵减的,但是因为进项大于销项的,只要在申报表附表四里填表就好,现在不用做凭证的
2019 08/30 06:41
84785005
2019 08/30 06:45
这个需要在税务局做备案登记吗
84785005
2019 08/30 06:48
合并加计递减是从4月份开始把所有的进项加起来*10%填写在申报表附表四里面吗?
徐阿富老师
2019 08/30 07:28
你好,1你电子税务局填过申报表就好的,2,是的,加起来乘以10%填附表4
84785005
2019 08/31 03:43
不用做分录吗?会计账面的进项税会小于增值税申报表上的留低税额吧
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