问题已解决

老师,请问一下,比如我们是代收电费,然后我们收别人是100元。然后我们代缴,包括我们的电费是200元,但是我们取得的是增值税专用发票,我们应该怎么做分录吖,在代收电费时。和缴纳电费时

84785014| 提问时间:2019 08/30 09:01
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你们是代收代付的不是转售是吗 借其他应收款,管理费用100,进项贷银存 把不是你单位用的转出 借其他应收款贷进项转出 借银存贷其他应收款
2019 08/30 09:22
84785014
2019 08/30 09:30
什么是转售吖老师,我们是租房,然后收他们的电费,然后连同我们的,交到电业局。那就是说,收电费时候是 借,现金 贷,其他应付,电费 然后把税转出 借,其他应付款,电费 贷,应交税费,进项税额转出 然后等缴纳税款时候是 借,其他应付款,电费,(去除转出进项税的电费) 管理费,电费 应交增值税进项 贷,现金 是这个意思吗
郭老师
2019 08/30 09:34
就是你买来卖给对方 是的可以
84785014
2019 08/30 09:35
我们这不属于买来卖给对方的吧。我这个分录做的对吗老师
郭老师
2019 08/30 09:37
你好,上面分录正确的,
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