问题已解决
老师,请问一下,比如我们是代收电费,然后我们收别人是100元。然后我们代缴,包括我们的电费是200元,但是我们取得的是增值税专用发票,我们应该怎么做分录吖,在代收电费时。和缴纳电费时
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速问速答你们是代收代付的不是转售是吗
借其他应收款,管理费用100,进项贷银存
把不是你单位用的转出
借其他应收款贷进项转出
借银存贷其他应收款
2019 08/30 09:22
84785014
2019 08/30 09:30
什么是转售吖老师,我们是租房,然后收他们的电费,然后连同我们的,交到电业局。那就是说,收电费时候是
借,现金
贷,其他应付,电费
然后把税转出
借,其他应付款,电费
贷,应交税费,进项税额转出
然后等缴纳税款时候是
借,其他应付款,电费,(去除转出进项税的电费)
管理费,电费
应交增值税进项
贷,现金
是这个意思吗
郭老师
2019 08/30 09:34
就是你买来卖给对方
是的可以
84785014
2019 08/30 09:35
我们这不属于买来卖给对方的吧。我这个分录做的对吗老师
郭老师
2019 08/30 09:37
你好,上面分录正确的,