问题已解决

老师好,我在上月申报增值税时进项多填了,因我公司销项少,所以进项留抵了,想解决多填的进项税,怎么处理,能不能在下月把多填的填在进项转出那一

84785008| 提问时间:2019 08/30 12:00
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84785008
金牌答疑老师
职称:初级会计师
认证的和发票额一样,就是填表的多填
2019 08/30 12:13
84785008
2019 08/30 12:20
是的,像这种情况我意思是能在报表里进项转出解决吧
84785008
2019 08/30 12:24
谢谢老
郭老师
2019 08/30 12:11
你认证的多少填写的多少是吗 只是认证的多了, 你要进项转出一会也抵扣不了的 你有无票收入的嘛
郭老师
2019 08/30 12:18
认证100,填写了120? 那你得进项转出
郭老师
2019 08/30 12:22
是的 进项转出的其他里面填写
郭老师
2019 08/30 12:30
不用客气的,
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