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在建工程暂估入账收到发票后如何处理?

84785031| 提问时间:2019 08/30 14:32
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019 08/30 14:33
84785031
2019 08/30 14:47
借:在建工程。贷:其他应付款
bamboo老师
2019 08/30 14:48
那现在收到发票跟暂估金额有差距么
84785031
2019 08/30 14:54
因为收到的发票是暂估入账的一部分。没全收回来。所以想问如果有差距的话怎么做。没差距的话怎么做
bamboo老师
2019 08/30 14:56
有差额的话 增加在建工程入账成本 再做一笔差额分录 没有差额的话 简单的处理可以把发票放在前面暂估的分录后面
84785031
2019 08/30 14:56
老师。具体分录是什么呢?
bamboo老师
2019 08/30 14:57
有差额 借:在建工程 差额部分 贷:其他应付款 没有差额 可以把发票直接附在暂估分录后面 也可以做一笔相同的红字分录冲销暂估 然后根据发票再做一笔蓝字分录
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