问题已解决
老师,我7月份多开了一张红字信息表,导致8月初交税的时候多交了税款,这个账务应该怎么处理?
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速问速答你好!你多开的一张红字发票信息,
借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
期末结转
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
缴纳 税款
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019 08/30 19:02
84784988
2019 08/31 08:06
老师只写借转出应交未交增值税,贷未交增值税,是不是不对
苳苳老师
2019 08/31 10:46
但是你也得把第一步的分录加上,中间的结转有些单位没做,就看你们单位需要结平应交税费应交增值税下面的明细科目不
84784988
2019 08/31 11:02
这个多交的必须写到主营业务成本吗
苳苳老师
2019 08/31 12:15
恩,因为你已经进项转出了,如果不进成本,你的应交交税费下面的科目金额无法平