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老师,我7月份多开了一张红字信息表,导致8月初交税的时候多交了税款,这个账务应该怎么处理?

84784988| 提问时间:2019 08/30 18:08
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苳苳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
你好!你多开的一张红字发票信息, 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 期末结转 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 税款 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019 08/30 19:02
84784988
2019 08/31 08:06
老师只写借转出应交未交增值税,贷未交增值税,是不是不对
苳苳老师
2019 08/31 10:46
但是你也得把第一步的分录加上,中间的结转有些单位没做,就看你们单位需要结平应交税费应交增值税下面的明细科目不
84784988
2019 08/31 11:02
这个多交的必须写到主营业务成本吗
苳苳老师
2019 08/31 12:15
恩,因为你已经进项转出了,如果不进成本,你的应交交税费下面的科目金额无法平
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