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老师,做内帐有的发票我是用不上的,这样对公账户余额和我的账余额对不上,这样也可以吗?

84785036| 提问时间:2019 08/30 21:38
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,应该来说对公账户要一致的,
2019 08/30 21:39
84785036
2019 08/30 21:42
那内账有些用不到导致余额对不上,怎么处理好一点呢?
文老师
2019 08/30 21:58
您对公账户的,应该是需要一致的,其他科目可以不一致,
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