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增值税可以无票申报吗?不是要有发票认证才能抵扣吗?

84784965| 提问时间:2019 08/31 16:53
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张蓉老师
金牌答疑老师
职称:中级
您好,开票方可以增值税做无票申报,但收票方要有取得增值税专用发票才能认证抵扣。
2019 08/31 16:54
84784965
2019 08/31 17:04
请问一下,本人小白,例如我现在7月开给客户5月货款的销售发票,那这个发票是属于7月吗?
张蓉老师
2019 08/31 17:07
您好,是的,这个发票属于7月份。
84784965
2019 08/31 17:10
按权责发生制,这笔业务在5月月发生的,但开票是7月,是不是要在发票清单上写明5月,才能分辨出是5月的业务
张蓉老师
2019 08/31 17:12
您好,一般开票前会先对账,对账单上会注明月份,清单上不用写明5月,如果客户有特殊要求在发票备注栏那里填写货款月份,就需要在那里备注。
84784965
2019 08/31 17:22
如果外账按权责发生制,发生在5月应该是5月货款,但现在是因为开票是日期是7月,那其不是要把他归为7月外账????
张蓉老师
2019 08/31 17:24
您好,一般外账是在开票的月份做收入申报。
84784965
2019 08/31 17:35
那就是7月开的发票(即使业务发生在5月),计入7月纳税申报是吗?
张蓉老师
2019 08/31 17:35
您好,是的一般是这样申报。
84784965
2019 08/31 17:43
如果我手上的发票开票日期有去年12月,和3月还有5月,但在7月才申报行吗?这样会不会违反权责发生制?
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