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老师您好,预收账款-充值卡5628.66余额在借方 怎样不影响其他科目做平?
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速问速答不可能,同学。
你要平账,分录是一借一贷,你必须还有一个科目要出现 。
2019 09/01 16:19
84785046
2019 09/01 16:53
老师您好,您建议我用什么科目呢?现在库存现金的数和出纳是一样的,
陈诗晗老师
2019 09/01 17:25
你这个预收账款你是什么原因要平账
84785046
2019 09/01 18:46
老师您好,期末要结账,但预收账款是借方,八月不平,九月没办法扣款,客户是每个月往公司微信里预存5000,公司再赠送客户500元的货,这样的情况怎么做呢?
84785046
2019 09/01 18:46
老师您好,期末要结账,但预收账款是借方,八月不平,九月没办法扣款,客户是每个月往公司微信里预存5000,公司再赠送客户500元的货,这样的情况怎么做呢?
陈诗晗老师
2019 09/01 18:49
相当 于存的款项,是作为客户送货的款项
那你应该是
借:预收账款
贷:营业收入
这属于你销售货品的收入
84785046
2019 09/01 19:06
老师您好,那这家客户的应收账款已经做了,应收账款怎么消呢?
陈诗晗老师
2019 09/01 19:58
什么应收账款已经做了?
84785046
2019 09/02 07:55
您好,借:应收账款5609.01,贷:主营业务收入5609.01,已经做了,现在出现了借:预收账款-充值卡5609.01,贷:应收账款5609.01,怎么能把借方预收账款-充值卡5609.01,做成贷:预收账款19.65呢?
陈诗晗老师
2019 09/02 08:52
你是之前做分录的时候科目用错了,预收你用成了应收,导致的。
那么,你现在直接调整就是了
借:预收账款
贷:应收账款
原始凭证附调账说明
84785046
2019 09/02 09:36
不是用错了老师,公司八月一号之前没有账的,充值卡(这个卡是客户发到客服微信里预存的钱,不是银行卡)这个事情八月末才知道,但是八月一号到三十一号这个客户发生了5609.01,想把这个客户的应收账款5609.01冲平 , 这个客户 八月末预存的钱还有有余额19.65 ,怎么入账呢?
陈诗晗老师
2019 09/02 09:51
那你直接现在** 收到钱的时候,平你的应收账款啊,
就是之前挂的应收,现在你收到钱直接是平应收啊
84785046
2019 09/02 09:55
这个月这个客户没有收回款项,但是上个月他预存了一些钱没有入账,这个月的应收款不知道怎么平,还有就是预存款还有19.65的余额可以下个月使用,
陈诗晗老师
2019 09/02 09:59
预存款任何时候都可以用,只要有。
你这个是没有及时入账。你直接现在补入账,冲你的应收账款就是了
84785046
2019 09/02 10:06
老师,怎么补入账呢?可以详细一点吗?谢谢~
陈诗晗老师
2019 09/02 10:14
你之前**收到钱,你没有入账,是不
那你现在是
借:其他货币资金-**
贷:应收账款
84785046
2019 09/02 10:29
谢谢老师,还有一个问题,主营业务成本怎么计算呢,(库存商品:305506.37 主营业务收入:359359.58)谢谢~
陈诗晗老师
2019 09/02 11:04
就是你出售商品的购进成本就是主营业务成本。
84785046
2019 09/02 12:30
哦哦,就是采购入库的库存商品的价钱是吗?老师 借:库存商品305506.37贷:应付账款305506.37,借:应收账款359359.58贷:主营业务收入359359.58,结转成本,借:主营业务成本305506.37贷:库存商品3506.37是这样做吗? 那购入的这些货不是所有货都卖出去的,还有剩余库存,应该怎么做呢?
陈诗晗老师
2019 09/02 12:31
是的。分录处理是对的。
你只是结转你销售部分到主营业务成本,没有销售还是在库存商品