问题已解决
老师,我做外账,到底以开出的发票日期做,还是以销售单做,因为发票统一月中开具,那确认收入到底以哪个日期,譬如销售单月底开出,收款也是月底收讫,发票下月开出,怎么做整个分录?
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速问速答你好,可以按照销售单时间入账,
2019 09/02 11:59
84784978
2019 09/02 12:15
老师,具体点行吗,月底怎么做分录,开票后怎么做分录?关系增值税的报税什么的
王晶老师
2019 09/02 12:58
分录很多唉,同一个月可以统一按照销售单时间录分录,若果不同的月份先开单子,在开票的,先做出库,
84784978
2019 09/02 14:22
老师,有空的话回答我一下,好吗?感谢
王晶老师
2019 09/02 14:29
嗯嗯,增值税报税只需要根据你的开具的发票金额,申报,开票的不含税金额
84784978
2019 09/02 14:59
月底按照销售单做分录,就是借:应收账款或银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 那下个月我开发票出来,那发票怎么做账?分录?老师,真的很疑惑,突然搞不清楚了,麻烦您了
王晶老师
2019 09/02 15:10
你可以先不计入收入的呢,先结转存货,销售单一方面也代表你的出库