问题已解决
老师您好,本期销项大于进项,而且进项之前有多余未抵扣,请问结转税金时咋做分录?
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速问速答多余未认证抵扣的进项税额,本期认证抵扣了就是。
按当前实际缴纳的增值税,做
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费--未交增值税
2019 09/02 13:36
84785004
2019 09/03 10:04
之前进项税额余额一直在借方,这个怎么结转到未交增值税去呢?老师
张艳老师
2019 09/03 10:09
借:应交税费--应交增值税(销项税额)
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
应交税费--应交增值税(转出未交增值税)